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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N738********26401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 百乐 ER-F6 橡皮 | 百乐/PILOTER-F6 | 块 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 2 | 晨光 ACTP1501 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACTP1501 | 个 | 100.00 | 5.5 | 550 |
| 3 | 得力 71158 卷笔刀/削笔器 卷笔刀 | 得力/deli71158 | 个 | 90.00 | 2 | 180 |
| 4 | 回力 0635 学生书包 书包 | 回力/Warrior0635 | 个 | 49.00 | 51 | 2499 |
| 5 | 得力 VC20N 各类尺/三角板 套尺 | 得力/deliVC20N | 套 | 100.00 | 5 | 500 |
| 6 | 施德楼 100 铅笔 | 施德楼/Staedtler100 | 支 | 121.00 | 1 | 121 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李婷婷
联系电话: 159****1335
传真:
地址: 阿克****服务中心8楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: