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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:热依汗古丽﹒热西丁
项目联系电话:130****4196
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653226
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县团结路589号
采购单位联系人和联系方式:何志成:186****8864
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****97757
采购单位预算编码:032002
三、成交信息
成交日期:2026年6月2日
总成交金额(元):5222 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县老****社区文化广场3-111号 | 5222.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 雕牌 香皂 硫磺皂 | 雕牌 | 香皂 | 3 | 201.0 | 603.0 | |
| 2 | 百通 K103 宝珠/走珠/签字笔 | 百通/BTONG | K103 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
| 3 | 晨光 ADG989E9 无线鼠标 | 晨光/M G | ADG989E9 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
| 4 | 光达 2# 节庆布艺用品 气球 | 光达 | 2# | 12 | 20.0 | 240.0 | |
| 5 | 正泰 86 其它插座 插板 | 正泰/CHNT | 86 | 4 | 75.0 | 300.0 | |
| 6 | 爱国者 302 摆件 录音笔 | 爱国者/aigo | 302 | 2 | 320.0 | 640.0 | |
| 7 | 得力 0012/0018 装订耗材 订书钉 | 得力/deli | 0012/0018 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 8 | 邦洁 XSY 家私清洁剂 洗手液 | 邦洁 | XSY | 4 | 150.0 | 600.0 | |
| 9 | 得力 胶水/盒 文件夹配件 胶水 | 得力/deli | 胶水/盒 | 2 | 72.0 | 144.0 | |
| 10 | 绿伞 家私清洁剂 洁厕液/洁厕灵 | 绿伞/LS | 洁厕液 | 8 | 140.0 | 1120.0 | |
| 11 | 得力 0414 订书机 | 得力/deli | 0414 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 12 | 玻璃布胶带 透明胶带 | 无品牌 | 胶带 | 90 | 10.0 | 900.0 | |
| 13 | 得力 DP123 胶带/胶纸/胶条 胶棒/固体胶 | 得力/deli | DP123 | 6 | 72.0 | 432.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: