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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7178
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7669 胶装本 | 10 | 260.0 | 得力/deli\7669 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 18700 跳绳 | 10 | 220.0 | 得力/deli\18700 | 验收通过 | |
| 3 | 柯尼卡美能达 TN119H 粉盒 | 6 | 1590.0 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\TN119H | 验收通过 | |
| 4 | 爱普生 004 原装墨盒 | 12 | 720.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |