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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********264804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 惠普 Q2612A 墨粉/碳粉 | 惠普/HPQ2612A | 个 | 8.00 | 50 | 400 |
| 2 | 惠普 C4129X 硒鼓 | 惠普/HPC4129X | 个 | 5.00 | 250 | 1250 |
| 3 | 得力 0468 订书钉 | 得力/deli0468 | 盒 | 1.00 | 3 | 3 |
| 4 | 得力 VR701 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deliVR701 | 个 | 5.00 | 6 | 30 |
| 5 | 得力 5341 文件夹 | 得力/deli5341 | 件 | 5.00 | 10 | 50 |
| 6 | 得力 33126 7.5CM/5.5CM/3.5CM档案盒 | 得力/deli33126 | 件 | 17.00 | 9 | 153 |
| 7 | 锦厦 JS-1518 记事本 | 锦厦JS-1518 | 件 | 6.00 | 12 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 135****3208
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: