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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2026000401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30369单卷装 高品质高透明封箱胶带 | 得力/deli30369单卷装, | 卷 | 1.00 | 5 | 5 |
| 2 | 奔图 PD-T201 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-T201, | 支 | 10.00 | 65 | 650 |
| 3 | 京瓷 TK-6148 粉盒 黑色 适用于京瓷M4226idn 约印15000页 | 京瓷/KyoceraTK-6148, | 个 | 7.00 | 580 | 4060 |
| 4 | 国际 TK-1113 粉盒(适用京瓷1110/1020/1120/1123) | 国际TK-1113, | 盒 | 2.00 | 65 | 130 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴道勋
联系电话: 158****9365
传真:
地址: **市金碧镇红寨村五组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: