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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3923
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 255ml 2000只/箱 AAA纸杯 | 2 | 390.0 | 富强\255ml 2000只/箱 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 K35/ 0.5mm 按动办公中性笔 | 5 | 120.0 | 晨光/M G\K35/ 0.5mm | 验收通过 | |
| 3 | 本迪 100****64945 背心垃圾袋黑色40*70cm*100只 | 10 | 60.0 | 本迪\100****64945 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S656 直液笔中性笔 0.5mm子弹头签字笔 黑色 12支/盒 <1盒> | 5 | 100.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 5 | 宝克 PC880D 0.5mm子弹头中性笔 12支/盒 黑色 | 5 | 60.0 | 宝克/Baoke\PC880D | 验收通过 | |
| 6 | 金士顿 DTX/128GB U盘 | 5 | 300.0 | 金士顿/Kingston\DTX/128GB | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3725 CD-R(雾银)(50片/筒) | 2 | 240.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |