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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********261001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 心相印 CS005 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindCS005 | 包 | 6.00 | 8 | 48 |
| 2 | 妙洁 MTF8 抹布 | 妙洁/magicMTF8 | 个 | 60.00 | 18.8 | 1128 |
| 3 | 妙洁 MTA2+1 抹布 | 妙洁/magicMTA2+1 | 个 | 60.00 | 10 | 600 |
| 4 | 得力 7312 胶水 | 得力/deli7312 | 支 | 50.00 | 5 | 250 |
| 5 | 晨光 ASG97155 胶棒 | 晨光/M GASG97155 | 支 | 50.00 | 1.9 | 95 |
| 6 | 得力 30400 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30400 | 卷 | 60.00 | 1 | 60 |
| 7 | 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30203 | 卷 | 20.00 | 5 | 100 |
| 8 | 晨光 ABH97803 书画笔 | 晨光/M GABH97803 | 套 | 12.00 | 12 | 144 |
| 9 | 得力 73875 丙烯颜料 | 得力/deli73875 | 瓶 | 50.00 | 10.8 | 540 |
| 10 | 得力 63108 报告夹 | 得力/deli63108 | 袋 | 20.00 | 12 | 240 |
| 11 | 晨光 ADM94520 报告夹 | 晨光/M GADM94520 | 袋 | 12.00 | 10 | 120 |
| 12 | 晨光 ADM94740 文件座/文件架/文件框 | 晨光/M GADM94740 | 个 | 10.00 | 22 | 220 |
| 13 | 得力 3753 闪存盘/U盘 | 得力/deli3753 | 只 | 6.00 | 50 | 300 |
| 14 | 得力 5309ES 文件夹 | 得力/deli5309ES | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
| 15 | 得力 33387 记事本 | 得力/deli33387 | 包 | 6.00 | 18 | 108 |
| 16 | 得力 1555 电子计算器 | 得力/deli1555 | 个 | 4.00 | 48 | 192 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 132****6788
传真:
地址: **省**市天德乡弓棚村街内
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: