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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3176
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8302 透明文件袋 | 50 | 100.0 | 得力/deli\8302 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 VP195 纳米净橡皮擦 | 5 | 10.0 | 得力/deli\VP195 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7103 36g高粘PVA固体胶水单支装 | 24 | 48.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ARP50901 全针管0.5mm走珠签字笔黑色 12支/盒 | 8 | 240.0 | 晨光/M G\ARP50901 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S910 HB铅笔 12支/盒 | 2 | 20.0 | 得力/deli\S910 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6009 180mm办公生活家用剪刀 单把装黑色 | 1 | 6.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |