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根据《中华人民**国审计法》的规定及2026年审计项目计划安排,****审计局成立审计组,对****(以下简称:****医院)2025年度财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下。
一、基本情况
2025****医院总收入2396.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入561.08万元。总支出2396.49万元,其中:基本支出1896.58万元,项目支出499.91万元。
二、审计发现的主要问题
(一)财务收支方面存在的问题
一是未及时收回为职工垫付的各项费用。二是未及时催收病人医疗款。三是未及时退还保证金。
(二)医疗收费方面存在的问题
****实验室科室收取检验费用。二是超标准收取医疗服务项目费用。
(三)药品管理方面存在的问题
二类精神药品未做到日清日结,盘盈或盘亏药品38片(支)。
(四)资产管理方面存在的问题
一是配置资产闲置。二是固定资产信息登记不规范、不完整。三是报废资产未及时处置。
(五)工程和服务管理方面存在的问题
一是未按照合同约定超进度拨付工程款。二是对未按合同要求配备人员监管缺位。
三、审计处理情况
对上述问题,****审计局已依法出具审计报告,****医院及时整改,******区****医院向社会公告。