询比价公告
**区域-**区域工程造价咨询服务询比价
发布时间:2026-06-03 16:59:33
**区域现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加报价。
┃ 询比价基础信息
询比价编号:****
采购单位:**区域
报名截止时间:2026-06-06 17:00:00标书代写
报价截止时间:2026-06-06 21:00:00标书代写
咨询截止时间:2026-06-06 20:00:00标书代写
价格开启时间:2026-06-06 21:00:00标书代写
采购类别:管理咨询
┃供应商报价要求
其他资质信息:1、近12个月的依法缴纳税收的完税证明,****机关出具的纳税凭证、无欠税证明,公司成立不足12个月的提供自成立至今的证明; 2、依法缴纳社会保障资金的缴纳记录(含社保缴费证明、缴费明细及参保人员清单等)。3、七份不同的一级造价工程师注册证书。
标书费:元 (电汇附言请注明:招采标书费****)
标书费收款账户: //
保证金:元 (电汇附言请注明:招采保证金****)
保证金收款账户: //
┃物料清单
| 物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
| **金隅工程造价咨询服务 | 商务及鉴证咨询服务 | 1.000 | 项 | 挂账后付款 | **金隅 | ||
| **冀东工程造价咨询服务 | 商务及鉴证咨询服务 | 1.000 | 项 | 挂账后付款 | **冀东 | ||
| 承金环保工程结算审计 | 商务及鉴证咨询服务 | 1.000 | 项 | 挂账后付款 | 承金环保 |
收货地址: **区域
┃详情描述
| 一、投标人资格要求: (一)服务响应与时效要求 1.初始响应:送审单位提交完整审计资料后,中标单位需在3 个工作日内完成资料完整性核查,出具《资料接收确认函》,明确是否需补充资料;若资料齐全,同步启动审计工作。 2.进度管控:自资料齐全之日起,需在20 个日历日内完成全部结算审计工作,出具正式《工程结算审计报告》(含初审报告、复核意见及最终定稿)。 3.紧急事项处理:针对送审单位提出的紧急咨询、异议答复等需求,需在24 小时内给予初步回应,48 小时内提供具体解决方案或书面说明。 (二)审计质量与合规性要求1.合法性与合规性:严格遵循《建设工程工程量清单计价规范》《建设工程价款结算暂行办法》等国家及地方现行法律法规、行业标准,以及项目合同、招投标文件、设计图纸等约定,确保审计流程、方法、结论合法合规。 2.数据真实性与准确性: 1).工程计量审核需逐项核对工程量计算底稿,确保工程量计算规则应用准确、数据无遗漏、无重复计算; 2).工程价款审核需严格核查单价套用、取费标准、材料价格、规费税金等,确保结算金额真实反映工程实际造价; 3).审计报告数据误差率需控制在 ±1% 以内(以最终核实金额为基准),关键数据零差错。 3.审计依据完整性:审计过程中需全面收集并核查项目合同、招投标文件、设计图纸、变更签证、竣工验收资料、材料设备采购凭证等各类依据,确保审计结论有充分支撑。 (三)现场审核与沟通要求1.现场审核安排:需进行现场实测实量、资料核查等工作时,中标单位应提前3 个工作日与送审单位书面沟通,明确现场审核时间、人员、所需配合事项,协商确定合理审核方案,避免影响项目正常运营。 2.沟通机制:建立定期沟通制度,每**少与送审单位开展 1 次沟通,反馈审计进度、存在问题及解决方案;对送审单位提出的疑问,需在 3 个工作日内给予明确答复。 3.异议处理:送审单位对审计初步结果提出异议的,中标单位应在 5 个工作日内组织复核,结合异议内容补充核查资料、现场核实,形成复核意见并书面反馈;若双方存在争议,需积极协调,必要时组织专家论证,确保争议妥善解决。 (四)服务方案与人员要求1.服务方案完整性:中标单位需提交详细的服务方案,明确审计工作流程、各阶段工作内容、时间节点、质量控制措施、风险防范方案等,确保审计工作有序推进。 2.人员稳定性:审计期间项目负责人及核心成员不得随意更换,若因特殊情况需更换,需提前 7 个工作日书面告知送审单位,更换人员资质不得低于原配置标准,并经送审单位书面同意后方可上岗。 (五)审计报告与资料管理要求1.审计报告规范:审计报告需符合国家及行业相关格式要求,内容完整、逻辑清晰,包含项目概况、审计依据、审计范围、审计方法、审计结果、差异分析、审计建议等核心内容,由项目负责人及审计团队成员签字并加盖中标单位公章后提交。 2.报告提交要求:正式报告分为审计报告和管理建议书两部分,工程造价审核报告应按合同反映计量支付表、变更令等送审金额、核减金额及核减理由、核定金额等内容、审定的基本建设结算书或基本建设竣工决算等,管理建议书应包括内部控制制度评审以及存在的主要问题和管理建议。报告需提交纸质版(不少于 3 份)及电子版(PDF格式,U 盘存储),电子版需加密处理,确保数据安全。 3.资料管理:审计过程中形成的工作底稿、计算书、核查记录、沟通纪要、异议处理资料等全部审计资料,需按档案管理要求整理归档,在审计结束后 30 个工作日内,向送审单位提交完整的审计资料归档文件(纸质版及电子版);中标单位需对审计资料保密,未经送审单位书面同意,不得向第三方泄露任何项目信息,保密期限为审计结束后 3 年。 (六)其他要求1.保密义务:中标单位需与送审单位签订保密协议,对审计过程中接触的项目商业秘密、技术资料、财务数据等敏感信息严格保密,若发生信息泄露,需承担相应法律责任及经济赔偿。 2.售后服务:审计报告出具后 1 年内,送审单位因审计结果产生相关咨询、补充核查等需求的,中标单位需提供免费售后服务,及时响应并配合处理。 3.合规执业:中标单位需遵守国家法律法规及行业自律规定,廉洁执业,不得与项目相关方串通舞弊、弄虚作假,若存在违规行为,送审单位有权终止**,追究其违约责任,并上报相关监管部门。 四、 其它要求: |
┃联系人
何绪光 / 176****4333
┃监督举报联系方式
监督举报电话:0314-****557
监督举报邮箱:****@qq.com