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****审计服务
定点议价成交公告
项目名称:****审计服务定点采购
项目编号:****
本项目于2026-05-28 16:21:37启动。现将本次议价结果公布如下:
本项目采用的是按项目的报价方式。
(一)成交供应商:****
(二)成交价:2500.00(贰仟伍佰元整)
(三)成交标的明细
| 人员要求:2 服务开始时间:5月20日 服务结束时间:6月20日 审计对象数量:1 审计范围:对**省**市**公证2025年度内部财务管理情况进行检查,并出具财务管理情况检查报告。主要检查内容包括: 1.会计基础工作情况。重点检查是否依法设置会计账簿,会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料是否真实、完整;会计核算是否符合《中华人民**国会计法》和国家统一的会计制度。 2.预算编制及执行情况。重点检查是否依法编制和公开部门预决算;预算执行、经费使用、资产管理情况,关注资金使用的合规性、真实性和效益性,是否存在无预算、超预算及年底突击列支经费情况;是否违反规定改变预算支出用途;预决算编制的完整性、科学性和准确性。 3.政府购买服务情况。重****政府机关直接履职事项****政府购买服务预算;购买服务方式和程序是否规范;是否按规定签订合同及合同履行情况;是否对项目实施情况进行有效监管和开展绩效评价;承接主体是否存在违规转包等情况。 4.非税收入情况。重点检查非税收入是否及时足额缴入国库或财政专户,是否存在截留、坐支、挪用情况;是否存在收款、收费收入不入账情况;其他违反非税收入管理有关规定的情况。 5.国有资产管理使用情况。重点检查资产日常管理、使用是否规范;是否存在资产账实不符、账账不符的情况;国有资产配置、处置程序是否合规;资产处置收入是否及时上缴财政;有无资产因管理不善导致闲置或被侵占等情况。 6.重大政策落实情况。聚集省、市工作安排,对政策执行情况进行检查,及时发现政策落地的堵点、偏差和问题并提出改进建议。 7.单位内部控制情况。重点检查是否建立适合本单位实际情况的内部控制体系,单位内部控制实施情况。 8.国家、省、市规定或局要求需要审计的其他事项。 审计年限:2025 | 1 | 次 | 2,500.00 | 是 | |
采购单位:****
2026年06月03日