一、项目基本情况
(一)项目名称
********事务所出具2025年金融格式审计报告项目。
(二)项目简介
本项目所涉的专项审计为**市地方金融局监管规定,小贷公司需报送为金融格式的2025年财务报告,报告内容包含会计报表、报表附注、财务报告专项说明三部分,并带有防伪二维码。
(三)拟直接采购供货单位
****
(四)服务内容
1、获取审计信息,结合金融监管要求制定专项工作实施程序;
2、全面审核2025年会计报表的数据、内容、格式等,填写审计底稿;
2、编写报表附注。披露报表项目各项明细,并且重点披露监管要求的各项内容;
3、严格按照成****管理局相关监管通知要求,编制《财务报告专项说明》,****公司资本金情况、经营情况、风险防范情况等;
4、汇报问题、分析评价,得出审计结论,出具符合金融局监管要求、附带防伪二维码的正式审计报告;
5、完成本次金融格式审计报告编制、报送配套的其他相关协助工作。
(五)服务方式
服务团队审计人员(服务审计人员以投标人填写的服务团队审计人员情况表为准,服务期间未经招标人同意,不得更换)依据委托方的目的和要求,采取具体的审计程序开展工作,过程中汇报问题、分析评价,最终出具符合监管规定的审计报告,完成专项审计。
(六)服务费用
本次专项审计项目最高限价为含税不超过人民币2万元(大写:人民币贰万元整)。
(七)服务期限
合同签订之日起,至2025年度金融格式审计报告编制完成、出具正式带防伪二维码报告,并完整报送成****管理局且监管接收无误为止,全部服务工作终止。
二、拟采用直接采购采购方式的原因及说明
根据《关于规范省属监管企业采购管理工作的指导意见》(川国资委〔2025〕51号)及《****集团****公司采购管理办法》蜀道司法〔2026〕7号中关于直接采购“需向原供应商采购,否则将影响施工或者功能配套要求”的相关规定,****事务所****集团统一选聘的2025****公司年报审计的主审所,****分所已全程完成我司2025年度财务审计工作,熟悉我司业务流程、财务核算体系及内控管理情况,并正在出具通用格式审计报告。本次金融格式专项审计为同一年度、同一审计范围、同一数据基础的配套延伸服务,需在已完成审计工作底稿及结论基础上,按金融监管制式要求补充编制报表附注及专项说明,出具带防伪二维码的金融格式审计报告。为保证审计工作连续性、服务配套一致性、数据口径统一性及监管报送时效性,拟采取直接采购方式开展此次采购。
三、公示时间
2026年6月4日-2026年6月8日
四、异议反馈渠道
(1)申请人对采购文件的异议以及采购人的答复,均应通过“蜀道集采平台”在“异议与答复”菜单中完成。
(2)申请人对开标如有异议,应在“蜀道集采平台”采购人点击唱标按钮后15分钟内通过“异议”按钮提出。采购人应在“异议回复”栏当场作出答复。标书代写
异议反馈截止时间同公示期。标书代写
五、其他事项
公示期满后,如未收到有效异议或异议已妥善处理,采购人将按程序与拟定供应商进行谈判并签订合同。
六、论证意见
经我公司内部决策、律师法律意见联合论证,认为上述申请理由成立,符合《关于规范省属监管企业采购管理工作的指导意见》(川国资委〔2025〕51号)中关于直接采购的相关规定,论证过程合规,一致同意采用直接采购方式。
| 项目名称 | ********事务所出具2025年金融格式审计报告项目 | 项目编号 | **** |
| 采购方式 | 直接采购 | 招采类型 | 服务 |