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****2025年会计报表审计【招标计划】
| 项目名称 |
****2025年会计报表审计 |
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| 招标人名称 |
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| 交易分类 |
服务招标 |
项目辖区 |
**市**区 |
| 投资估算(万元) |
15.33 |
资金来源 |
自筹资金 |
| 项目概况 |
按照《企业会计制度》,需对编制的2025年12月31 日的资产负债表,2025年度的利润表、所有者权益(或股东权益)变动表和现金流量表以及财务报表附注(以下统称“财务报表”)进行审计。 |
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| 招标范围 |
通过执行审计工作,对财务报表的下列方面发表审计意见:(1)财务报表是否在所有重**面按照【企业会计制度】的规定编制;(2)财务报表是否在所有重**面公允反映了甲方2025年12月 31 日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。 |
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| 计划招标时间 |
2026年6月8日-2026年6月14日 |
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| 计划公示时间 |
2026年6月4日-2026年6月7日 |
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| 招标方式 |
询价采购 |
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| 备注 |
本次公开的招标计划是本项目的初步安排,仅供各方提前知悉,提高招投标活动透明度,后期存在因故取消、变更的可能,具体情况以招标公告和招标文件为准。 |
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