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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********266604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 名先 记事本 日记本 活页本、笔记本 | 名先记事本 | 本 | 5.00 | 25 | 125 |
| 2 | 得力 卡纸 A4复印纸 | 得力/deliA4 | 箱 | 1.00 | 210 | 210 |
| 3 | 得力 7093固体胶 胶棒36g固体胶 | 得力/deli7093固体胶 | 个 | 12.00 | 6 | 72 |
| 4 | 得力 83613 云彩纸、A4彩色纸 | 得力/deli83613 | 包 | 3.00 | 13 | 39 |
| 5 | 得力 5855 报告夹 中号拉杆夹 | 得力/deli5855 | 个 | 28.00 | 2 | 56 |
| 6 | 得力 档案盒 | 得力/deli档案盒 | 个 | 4.00 | 7 | 28 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热娜﹒艾尼瓦尔
联系电话: 181****1258
传真:
地址: ******村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: