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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****190J****7002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 抹布 | 妙洁/magic抹布 | 包 | 100.00 | 6 | 600 |
| 2 | 双丰 240L 垃圾袋 | 双丰240L | 包 | 100.00 | 35 | 3500 |
| 3 | 圆拖把 | 无品牌拖把 | 把 | 42.00 | 13 | 546 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 三高
联系电话: 173****8716
传真:
地址: **市肖尔巴格乡敬老路430
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: