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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: 无字号(杨云琴)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M060********00604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7602 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7602 | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 2 | 得力 S936 铅笔 | 得力/deliS936 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 3 | 得力 63112 报告夹 | 得力/deli63112 | 包 | 6.00 | 15 | 90 |
| 4 | 得力 S01红色 中性笔 | 得力/deliS01红色 | 盒 | 2.00 | 26 | 52 |
| 5 | 得力 S96 得力S96中性笔,办公用笔0.7mm黑色中性笔双珠弹簧笔头 | 得力/deliS96 | 盒 | 6.00 | 60 | 360 |
| 6 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli5925 | 盒 | 6.00 | 55 | 330 |
| 7 | 得力 7535 橡皮 | 得力/deli7535 | 盒 | 10.00 | 1 | 10 |
| 8 | 得力 7921 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7921 | 本 | 16.00 | 20 | 320 |
| 9 | 申士 B5/18K PU/PVC笔记本 | 申士/SNSIRB5/18K | 本 | 6.00 | 15 | 90 |
| 10 | 晨光 AWG97027 胶水 | 晨光/M GAWG97027 | 盒 | 1.00 | 23 | 23 |
| 11 | 不干胶标签 | 无品牌****288987 | 包 | 2.00 | 12.5 | 25 |
| 12 | 得力 5505 档案袋 | 得力/deli5505 | 包 | 2.00 | 14 | 28 |
| 13 | 得力 0610B 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0610B | 个 | 2.00 | 12.5 | 25 |
| 14 | 得力 9869 印油/印泥/** | 得力/deli9869 | 件 | 4.00 | 6 | 24 |
| 15 | 铼德 DVD-R 光驱/刻录/DVD | 铼德/RiTEKDVD-R | 桶 | 3.00 | 150 | 450 |
| 16 | 美工刀 | 得力/deli举报 得力/deli 2037S 美工刀 | 把 | 3.00 | 9 | 27 |
| 17 | 得力/deli 0414S 订书机 | 得力/deli0414S | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周景菲
联系电话: ****739****
传真:
地址: **市**区广信大道118号
2、供应商名称: 无字号(杨云琴)
地址: **省**市**区**市信******局对面)
附件信息: