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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4552
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 防漏杯/密封杯 运动水杯/水杯 | 41 | 697.0 | 得力/deli\得力tritan运动水杯 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 66782 笔袋 大容量笔袋 文具盒 | 41 | 738.0 | 得力/deli\66782 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 s160 钢笔 | 41 | 820.0 | 得力/deli\s160 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |