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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3510
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5534 报告夹 | 1 | 12.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7920 皮面笔记本 | 5 | 140.0 | 得力/deli\7920 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5602 档案盒 | 60 | 720.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 1542A 语音计算器 | 1 | 35.0 | 得力/deli\1542A | 验收通过 | |
| 5 | 绿联 10329 USB打印机连接线 | 1 | 26.0 | 绿联/Ugreen\10329 | 验收通过 | |
| 6 | 欣彩 AT-TN3435 墨粉/碳粉 | 1 | 80.0 | 欣彩/Anycolor\AT-TN3435 | 验收通过 | |
| 7 | 奔图 CTL-350HY 粉盒 | 1 | 660.0 | 奔图/Pantum\CTL-350HY | 验收通过 | |
| 8 | 奔图 CTL-350HM 粉盒 | 1 | 660.0 | 奔图/Pantum\CTL-350HM | 验收通过 | |
| 9 | 闪迪 CZ74 U盘 | 2 | 179.8 | 闪迪/Sandisk\CZ74 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |