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****关于礼品袋/盒/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于礼品袋/盒/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:郑俊辉
项目联系电话:0994-****157
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652399
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市健康西路505号
采购单位联系人和联系方式:赵慧颖:131****2911
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****51461
采购单位预算编码:074001
三、成交信息
成交日期:2026年6月4日
总成交金额(元):3842.96 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****市**西路108****花园C2-1-601 | 3842.96 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 塑洁 756****5434 礼品袋/盒/塑料袋 水勺 | 塑洁 | 756****5434 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 2 | 斑马 YYTS5小双头 勾线笔 记号笔 | 斑马/ZEBRA | YYTS5小双头 | 3 | 22.0 | 66.0 | |
| 3 | 格之格 TN-2325 墨粉/碳粉 | 格之格 | TN-2325 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
| 4 | 得力 ****56164 海绵胶带 胶带 | 得力/deli | ****56164 | 24 | 1.0 | 24.0 | |
| 5 | 奔图 TL413H 粉盒 | 奔图/Pantum | TL413H | 3 | 280.0 | 840.0 | |
| 6 | 得力 33503 便签本/便条纸/N次贴 荧光便利贴 | 得力/deli | 33503 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 7 | 得力 S856 直液式中性笔 | 得力/deli | S856 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
| 8 | 晶森 档案盒 | 晶森/JINGSEN | ****845852 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 9 | 晶森 档案盒 | 晶森/JINGSEN | ****845852 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 10 | 晶森 档案盒 | 晶森/JINGSEN | ****845852 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
| 11 | 振丰 移动光驱 | 振丰 | ****4458 | 4 | 235.0 | 940.0 | |
| 12 | 啄木鸟 光盘 | 啄木鸟/PLOVER | ****785 | 6 | 85.0 | 510.0 | |
| 13 | 得力 长尾夹 | 得力/deli | ****1255 | 5 | 14.0 | 70.0 | |
| 14 | 得力 长尾夹 | 得力/deli | ****1255 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 15 | 得力 长尾夹 | 得力/deli | ****1255 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 16 | 得力 胶带 | 得力/deli | ****784 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
| 17 | 振丰 拉杆夹 | 振丰 | ****8745 | 60 | 1.2 | 72.0 | |
| 18 | 振丰 拉杆夹 | 振丰 | ****8745 | 60 | 1.8 | 108.0 | |
| 19 | 振丰 拉杆夹 | 振丰 | ****8745 | 48 | 2.57 | 123.36 | |
| 20 | 得力 7303 得力125ML大瓶液体胶水 | 得力/deli | 7303 | 2 | 3.8 | 7.6 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: