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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2026001665
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6521 彩色24色铅笔 | 得力/deli6521, | 件 | 40.00 | 20.6 | 824 |
| 2 | 蓝月亮 500g 多用途清洁剂 | 蓝月亮/Blue moon500g, | 瓶 | 60.00 | 12 | 720 |
| 3 | 可降解餐具/环保餐具 | 无品牌无型号, | 个 | 50.00 | 19 | 950 |
| 4 | 得力 7837 板擦 | 得力/deli7837, | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
| 5 | 好媳妇 水拖 | 好媳妇27cm, | 把 | 10.00 | 45 | 450 |
| 6 | 唐都 硬面抄 | 唐都32K100, | 本 | 100.00 | 20 | 2000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 熊晓玲
联系电话: 187****2293
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: