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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2026000603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 日天 501不干胶标签 | 日天501, | 包 | 1.00 | 8 | 8 |
| 2 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684, | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 3 | 得力 6817 白板笔 | 得力/deli6817, | 盒 | 1.00 | 17 | 17 |
| 4 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724, | 盒 | 1.00 | 144 | 144 |
| 5 | 得力 S936 铅笔 | 得力/deliS936, | 盒 | 4.00 | 9 | 36 |
| 6 | 公牛 GN-606 1.8米电源插座 | 公牛/BULLGN-606, | 个 | 1.00 | 29 | 29 |
| 7 | 公牛 GN-216 3米电源插座 | 公牛/BULLGN-216, | 个 | 1.00 | 76 | 76 |
| 8 | 百利盛 B8875 档案盒 | 百利盛B8875, | 个 | 1.00 | 12.1 | 12.1 |
| 9 | 百利盛 B8855 档案盒 | 百利盛B8855, | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 10 | 百利盛 BQ310-18c小杆 抽杆文件夹 | 百利盛BQ310-18c小杆, | 个 | 30.00 | 1 | 30 |
| 11 | 金** G-0258 修正液 | 金**G-0258, | 瓶 | 4.00 | 5 | 20 |
| 12 | 公牛 GN-218-3M 电源插座 | 公牛/BULLGN-218-3M, | 个 | 1.00 | 82 | 82 |
| 13 | 理想 A4 封面卡纸 | 理想A4, | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 14 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478, | 个 | 5.00 | 30 | 150 |
| 15 | 百利文 B0045 透明按扣文件袋 | 百利文B0045, | 个 | 29.00 | 1 | 29 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 唐玉蝶
联系电话: 187****1910
传真:
地址: 金**鼓场街道城治路81号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: