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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M060********00031
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超威 杀虫气雾剂 驱虫用品 | 超威杀虫气雾剂 | 瓶 | 1.00 | 20 | 20 |
| 2 | 福家洁 FJJ 拧水拖把 | 福家洁 FJJ拧水拖把 | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
| 3 | 浪洁 多功能地擦 拖把 | 浪洁多功能地擦 | 个 | 1.00 | 28 | 28 |
| 4 | 舒蔻 QF-007 卫生夹 | 舒蔻/SupercloudQF-007 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 5 | 冰禹 QF-003 垃圾斗 | 冰禹QF-003 | 个 | 15.00 | 10 | 150 |
| 6 | 雅高 QF-002 扫把 | 雅高QF-002 | 把 | 15.00 | 10 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 祁璐
联系电话: ****079****
传真:
地址: 厚德路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区健康路41号B1
附件信息: