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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 217********01236015
四、 *合同编号: ****7671
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中迈 ZM-1126 商务公文包手提包 | 1 | 35.0 | 中迈\ZM-1126 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8464 钢直尺 | 1 | 12.0 | 得力/deli\8464 | 验收通过 | |
| 3 | 艾普瑞 K-3C-P喷嘴大喷壶 | 5 | 125.0 | 艾普瑞\K-3C-P | 验收通过 | |
| 4 | 罗技 MK-270 键鼠套装 | 1 | 128.0 | 罗技/Logitech\MK-270 | 验收通过 | |
| 5 | (自有商品)30*46白色手提塑料袋 | 150 | 615.0 | 无品牌\30*46 | 验收通过 | |
| 6 | APP A5 70g 打印/复印纸 | 20 | 3600.0 | APP\A5 70g | 验收通过 | |
| 7 | (自有商品)喜润达326鞋刷 | 10 | 25.0 | 无品牌\喜润达326 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |