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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3347
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 DTXM/256GB U盘 | 10 | 1950.0 | 金士顿/Kingston\DTXM/256GB | 验收通过 | |
| 2 | 爱普生 004墨水黄色 墨水 | 2 | 130.0 | 爱普生/Epson\004墨水黄色 | 验收通过 | |
| 3 | 爱普生 004墨水青色 墨水 | 2 | 130.0 | 爱普生/Epson\004墨水青色 | 验收通过 | |
| 4 | 恒力源 755 档案盒 | 20 | 180.0 | 恒力源\755 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 20 | 218.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 20 | 228.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 20 | 312.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 8 | 恒力源 835 档案盒 | 20 | 140.0 | 恒力源\835 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30065 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 82.0 | 得力/deli\30065 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S01 中性笔 | 1 | 24.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 11 | 合力信 1802 档案袋 | 150 | 180.0 | 合力信\1802 | 验收通过 | |
| 12 | 爱普生 004黑色墨盒 墨水 | 2 | 116.0 | 爱普生/Epson\004黑色墨盒 | 验收通过 | |
| 13 | 爱普生 004墨水红色 墨水 | 2 | 130.0 | 爱普生/Epson\004墨水红色 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |