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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M060********00031
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 娃哈哈 奶茶 | 娃哈哈营养快线 | 箱 | 10.00 | 48 | 480 |
| 2 | 娃哈哈 奶茶 | 娃哈哈AD钙450ml | 箱 | 10.00 | 45 | 450 |
| 3 | 奥利奥 糕点/月饼 | 奥利奥/Oreo奥利奥夹心原味523g | 袋 | 15.00 | 23 | 345 |
| 4 | 奶茶 | 旺旺旺仔牛奶125ml | 箱 | 10.00 | 49.5 | 495 |
| 5 | 得力 33431-HB 铅笔 | 得力/deli33431-HB | 套 | 30.00 | 5 | 150 |
| 6 | 晨光 4011 替芯/铅芯 | 晨光/M G4011 | 件 | 10.00 | 13.5 | 135 |
| 7 | 得力 B5 日记本 | 得力/deliB5 | 本 | 10.00 | 36.8 | 368 |
| 8 | 晨光 日记本 | 晨光/M GAPYJP550 | 本 | 10.00 | 15.3 | 153 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 詹爱平
联系电话: ****969****
传真:
地址: **省**市**县戴家埔乡油坑村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县戴家铺****超市