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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M060********00418
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力/deli 卡纸 | 得力/deli卡纸 | 张 | 40.00 | 1 | 40 |
| 2 | 得力 30404双面胶 棉纸双面胶带双面胶带 | 得力/deli30404 | 袋 | 10.00 | 2 | 20 |
| 3 | 天鹅 402 合成胶水80ml玻璃瓶装带刷子 | 天鹅402 | 瓶 | 5.00 | 2 | 10 |
| 4 | 得力/deli 6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 把 | 15.00 | 10 | 150 |
| 5 | 宝克MP210 油性粗细双头物流笔 记号笔/粗笔 | 宝克/BaokeMP210 | 支 | 15.00 | 2.5 | 37.5 |
| 6 | 晨光/M&G AGP11701 中性笔 1.0mm | 晨光/M GAGP11701 | 支 | 15.00 | 3.5 | 52.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱顺星
联系电话: ****078****
传真:
地址: 版石****办公室对面
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县欣山镇碧桂园11号
附件信息: