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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N748********261201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 乐拖 防滑拖鞋/居家鞋 | 乐拖拖鞋 | 双 | 70.00 | 26 | 1820 |
| 2 | 高博士 健身锤/按摩捶/养生捶 | 高博士养生捶 | 个 | 70.00 | 16 | 1120 |
| 3 | 洁柔 JS007-01 护理湿巾 | 洁柔/C SJS007-01 | 包 | 5.00 | 16 | 80 |
| 4 | 一晨 0147 覆膜手提袋/纺织包/兜/带 | 一晨0147 | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 木提吾拉﹒马哈扎提
联系电话: 193****8080
传真:
地址: 吉****政府所在地
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: