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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N062********264201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7101 胶棒 | 得力/deli7101 | 根 | 30.00 | 1 | 30 |
| 2 | 超霸 5号 普通干电池 | 超霸/GP5号 | 节 | 10.00 | 3 | 30 |
| 3 | 百草园 收纳筐 收纳箱/盒/袋 | 百草园收纳筐 | 只 | 15.00 | 18 | 270 |
| 4 | 无品牌会计凭证封面账册封面 | 无品牌会计凭证封面 | 件 | 1.00 | 25 | 25 |
| 5 | 凌美 T52 笔用墨水/补充液/墨囊 | 凌美/LAMYT52 | 瓶 | 4.00 | 25 | 100 |
| 6 | 得力 0042 图钉/工字钉 | 得力/deli0042 | 筒 | 6.00 | 5 | 30 |
| 7 | 广泰鹏达 123568 胶棒 | 广泰鹏达123568 | 根 | 70.00 | 1.5 | 105 |
| 8 | 晨光 547575 包装用纸/A4纸 | 晨光/M G547575 | 箱 | 1.00 | 200 | 200 |
| 9 | 易利丰 卡纸 | 易利丰/elifo卡纸 | 张 | 80.00 | 1 | 80 |
| 10 | 得力 8553-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553-D | 筒 | 2.00 | 16 | 32 |
| 11 | 道顿 云彩纸 | 道顿/DOCON封皮纸 | 包 | 4.00 | 35 | 140 |
| 12 | 得力 30412 24mm*5Y 双面胶带 | 得力/deli30412 | 个 | 84.00 | 2 | 168 |
| 13 | 得力 NS056 剪刀 | 得力/deliNS056 | 把 | 4.00 | 10 | 40 |
| 14 | 塑封膜a4 | 未知街****8484 | 件 | 7.00 | 40 | 280 |
| 15 | 南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池 | 南孚/NANFU000018 | 件 | 10.00 | 3 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吾音其米克
联系电话: 152****5253
传真:
地址: **县洪纳海镇五棵松村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: