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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********263601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 LR03-4B 普通干电池/黄 | 南孚/nanfuLR03-4B | 板 | 1.00 | 5 | 5 |
| 2 | 晨光 k35 中性笔/黑/单支装 | 晨光/M Gk35 | 支 | 2.00 | 3 | 6 |
| 3 | 奔图 PD-T201碳粉 墨粉/碳粉/黑/单支装/1盒 | 奔图/PantumPD-T201碳粉 | 支 | 3.00 | 80 | 240 |
| 4 | 伊派 LJ2400碳粉 墨粉/碳粉 | 伊派/epackageLJ2400碳粉 | 支 | 2.00 | 59 | 118 |
| 5 | 广正维创 数码线材(gzvich)USB2.0打印线 | 广正维创/GZVICHUSB2.0打印线 | 根 | 1.00 | 28 | 28 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 高凯
联系电话: 131****9199
传真:
地址: ****县七十一团建设路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: