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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2026001613
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 A116 中性笔 | 得力/deliA116, | 盒 | 24.00 | 12 | 288 |
| 2 | 晨光 ASS913R7D 剪刀 | 晨光/M GASS913R7D, | 把 | 20.00 | 8 | 160 |
| 3 | 得力 3040 橡皮 | 得力/deli3040, | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
| 4 | 得力 LU219 纸杯 | 得力/deliLU219, | 件 | 6.00 | 80 | 480 |
| 5 | 得力 BP107 日记本 | 得力/deliBP107, | 本 | 310.00 | 5 | 1550 |
| 6 | 利得 45*50cm 垃圾袋 | 利得45*50cm, | 卷 | 200.00 | 8 | 1600 |
| 7 | 得印 9970 奖状 | 得印/Befon9970, | 张 | 600.00 | 0.5 | 300 |
| 8 | 晨光 S8K799Z 8K素描纸 | 晨光/M GS8K799Z, | 包 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 9 | 得力 0050 回形针 | 得力/deli0050, | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 10 | 得力 4K奖状纸 | 得力/deli4K, | 张 | 800.00 | 0.5 | 400 |
| 11 | 晨光 螺旋本XA5612 | 晨光/M GXA5612, | 本 | 50.00 | 8 | 400 |
| 12 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092, | 支 | 100.00 | 3 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****中学(黄代学)
联系电话: 139****9390
传真:
地址: **县西**行政办****幼儿园
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: