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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1R916****261401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 闪客 蚊香/蚊香液 | 闪客蚊香 | 套 | 3.00 | 35 | 105 |
| 2 | 茶花 扫把套装 扫把 | 茶花扫把套装 | 把 | 1.00 | 25 | 25 |
| 3 | 洁丽雅 10L 垃圾桶 | 洁丽雅/grace10L | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
| 4 | 罗技 M275 无线鼠标 | 罗技/LogitechM275 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 5 | 申士 9012 PU/PVC笔记本 | 申士/SNSIR9012 | 本 | 1.00 | 18 | 18 |
| 6 | 妙洁 3014 垃圾袋 | 妙洁/magic3014 | 个 | 6.00 | 5 | 30 |
| 7 | 齐心 B2553 橡皮擦 | 齐心/ComixB2553 | 盒 | 2.00 | 2 | 4 |
| 8 | 得力 0391 订书机 | 得力/deli0391 | 个 | 1.00 | 22 | 22 |
| 9 | 广博 GBP0645 PU/PVC笔记本 | 广博/GuangboGBP0645 | 本 | 1.00 | 15 | 15 |
| 10 | 美家日记 抹布百洁布 抹布 | 美家日记抹布百洁布 | 包 | 1.00 | 5 | 5 |
| 11 | 晨光 ABT98405 笔筒/座/插/架 | 晨光/M GABT98405 | 个 | 2.00 | 12 | 24 |
| 12 | 3M 687-5 便签本/便条纸/N次贴 | 3M687-5 | 件 | 14.00 | 5 | 70 |
| 13 | 得力 8561 得力/deli8561-1#黑色长尾 票夹/长尾夹 | 得力/deli8561 | 筒 | 4.00 | 10 | 40 |
| 14 | 美丽雅/MARYYA 106****4042免手洗 甩水拖把带桶套装旋转拖把 | 美丽雅/MARYYA106****4042 | 套 | 1.00 | 120 | 120 |
| 15 | 美厨 MCPJ300 胶带/胶纸/胶条 | 美厨MCPJ300 | 卷 | 1.00 | 10 | 10 |
| 16 | 晨光/M G ADM94754 文件盘 | 晨光/M GADM94754 | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
| 17 | 得力/deli 18264 **线插座 (白) (单位:只) | 得力/deli18264 | 只 | 2.00 | 85 | 170 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐蔓
联系电话: 181****9037
传真:
地址: **维吾尔自治区**市**区大营房幸福路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: