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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:郑俊辉
项目联系电话:0994-****157
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652399
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市健康西路505号
采购单位联系人和联系方式:赵慧颖:131****2911
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****51461
采购单位预算编码:074001
三、成交信息
成交日期:2026年6月4日
总成交金额(元):4064 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****市**西路108****花园C2-1-601 | 4064.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 卡西欧 GY-120-BK 电子计算器 | 卡西欧/Casio | GY-120-BK | 10 | 65.0 | 650.0 | |
| 2 | 绿联 1进4出分配器 网络分配器 HDMI 1进四出分配器 | 绿联/Ugreen | 1进4出分配器 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
| 3 | 得力 0531 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 0531 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 4 | 亚信 印章/号码机 | 亚信 | No.386 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
| 5 | 国产 财务凭证纸 | 国产 | ****163 | 2 | 215.0 | 430.0 | |
| 6 | 绿联 理线器/集线器/绕线器 | 绿联/Ugreen | 534****2334 | 5 | 50.0 | 250.0 | |
| 7 | 得力 S856 直液式中性笔 | 得力/deli | S856 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
| 8 | 得力 长尾夹 | 得力/deli | ****1255 | 20 | 14.0 | 280.0 | |
| 9 | 得力 长尾夹 | 得力/deli | ****1255 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 10 | 得力 长尾夹 | 得力/deli | ****1255 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
| 11 | 得力 长尾夹 | 得力/deli | ****1255 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
| 12 | 振丰 涂改液 | 振丰 | 325642 | 24 | 3.0 | 72.0 | |
| 13 | 振丰 橡皮 | 振丰 | ****5412 | 24 | 2.5 | 60.0 | |
| 14 | 振丰 拉杆夹 | 振丰 | ****8745 | 100 | 1.2 | 120.0 | |
| 15 | 振丰 拉杆夹 | 振丰 | ****8745 | 100 | 1.8 | 180.0 | |
| 16 | 振丰 拉杆夹 | 振丰 | ****8745 | 80 | 2.6 | 208.0 | |
| 17 | 得力 0012 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0012 | 40 | 1.5 | 60.0 | |
| 18 | 得力 7303 得力125ML大瓶液体胶水 | 得力/deli | 7303 | 36 | 4.0 | 144.0 | |
| 19 | 黄河 9598-A 铅笔 | 黄河 | 9598-A | 50 | 0.8 | 40.0 | |
| 20 | 1810 A4透明文件袋18C | 其他家 | 1810 | 100 | 1.2 | 120.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: