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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********590********2026001603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953, | 个 | 100.00 | 1.8 | 180 |
| 2 | 得力 7102 固体胶(21g) 12支/盒 | 得力/deli7102, | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 3 | 得力 0011 订书钉 4/6 12号(1000枚) | 得力/deli0011, | 盒 | 10.00 | 1.2 | 12 |
| 4 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371, | 台 | 5.00 | 38 | 190 |
| 5 | 创易 CY0130 文件夹 | 创易CY0130, | 个 | 40.00 | 2.8 | 112 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余思思
联系电话: 136****1062
传真:
地址: **市播****社区新合组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: