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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********265002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 A5小号课文簿【205*140mm】 课业本/教学用本 | 晨光/M GA5小号课文簿【205*140mm】 | 本 | 318.00 | 2 | 636 |
| 2 | 晨光 APBN3673 220*90*50mm 单个装 笔袋 | 晨光/M GAPBN3673 | 个 | 50.00 | 5 | 250 |
| 3 | 爱迪生 2213-1 学生书包 | 爱迪生/Edison2213-1 | 个 | 30.00 | 30 | 900 |
| 4 | 得力 得力(deli)73858-24色丙烯颜料 | 得力/deli73858 | 套 | 30.00 | 40 | 1200 |
| 5 | 茶杯 | 无品牌A0999 | 个 | 50.00 | 20 | 1000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴昌
联系电话: 188****7797
传真:
地址: **地区**市色满路148号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: