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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N101********262401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S153 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deliS153 | 支 | 5.00 | 16 | 80 |
| 2 | 齐富 6090 纸板 | 齐富/QIFU6090 | 个 | 10.00 | 38 | 380 |
| 3 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 筒 | 4.00 | 13 | 52 |
| 4 | LYNN 扫把 | LYNN扫把 | 把 | 2.00 | 28 | 56 |
| 5 | 晨光 ABS92743 彩色长尾夹15mm (单筒装) 票夹/长尾夹 | 晨光/M G晨光 ABS92743 彩色长尾夹15mm (单筒装) | 筒 | 2.00 | 16 | 32 |
| 6 | 昆文 A4 70g 打印/复印纸 A4纸 | 昆文/kunwenA4 70g | 箱 | 15.00 | 170 | 2550 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 麦合木提﹒约麦尔
联系电话: 130****3339
传真: /
地址: **县新**联合办公楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: