忻城县人民医院2025年财务报表审计专业服务比价采购公告

发布时间: 2026年06月05日
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****2025年财务报表审计专业服务比价采购公告


一、项目基本情况

1.项目名称:****2025 年财务报表审计专业服务采购

2.项目编号:****

3.项目地点:****院内

4.采购依据:依据《****政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》《政府会计准则》《国家审计准则》****事业单位、医院财务管理相关规定、医院内部采购管理制度,遵循公开、公平、公正和诚实信用原则,对本项目进行公开比选(比价)采购。

5.项目内容:本项目采用全流程固定总价包干服务模式,完成2025 年度财务报表审计全部工作,包括但不限于:制定审计计划、现场实施审计程序、财务账务差错调整沟通、出具正式审计报告、编制管理建议书、审计工作底稿整理归档、配合医院履约验收及后续财务审计咨询服务等。确保审计成果合法合规、资料完整归档、****医院正常运营秩序。

6.项目核心要求:审计全过程严格遵守国家审计准则、****医院财务管理制度;保证财务报表无重大错报、漏报,出具客观公正的审计报告;严格恪守审计独立性原则,对医院财务信息全程保密;按约定时限完成全部工作,交付资料齐全规范、可长期归档备查。

7.最高限价:人民币25000.00 元(含税全包价),供应商报价超过最高限价的,一律作无效报价处理。本最高限价结合审计工作量、本地同行业服务市场价格综合测算确定。

8.资金来源:单位自筹资金,资金已落实。

二、采购服务内容及工作要求

1.审计计划制定:结合医院业务运营特点、财务核算现状及风险评估结果,编制详细可执行审计方案,明确审计范围、审计程序、时间进度、人员分工;****医院审核同意后实施,重大工作调整须提前书面沟通确认。

2.现场审计实施:采用检查、观察、询问、函证、重新计算、重新执行、数据分析等规范审计程序,获取充分、适当的审计证据;重点核查医疗收入确认、成本费用核算、固定资产及资产减值、往来款项或有事项、专项资金使用等高风险领域。

3.审计调整与沟通:审计过程中发现会计差错、账务不规范及需报表调整事项,****医院财务科、管理层沟通,出具专业调整建议并协助完成账务整改;重大审计事项形成书面沟通纪要存档。

4.成果资料交付:按准则规范出具正式审计报告(含审计意见、全套财务报表及报表附注)、专项管理建议书,同步提交完整合规的审计工作底稿,所有资料纸质版、电子版齐全,符合归档标准。

5.团队人员配置:项目负责人须持有注册会计师执业证书,具备3 ****事业单位 / 公立医院财务报表审计从业经验;审计团队至少配备 1 名注册会计师,团队人员专业资质齐全、从业经验匹配;项目核心人员中途不得随意变更,****医院书面同意。

三、参与供应商资格条件

1.法人及执业资质:在中华人民**国境内依法注册、具有独立法人资格,持有有效的营业执照、****事务所执业许可证;经营范围包含财务报表审计、审计咨询等相关业务,不存在超范围经营情形。

2.专业能力要求:熟悉政府会计准则、行****医院财务会计制度、审计规范,能够独立完成本项目全流程审计服务。

3.业绩要求:近3 年内具有至少 1 ****事业单位****医院财务报表审计同类服务业绩,须提供合同复印件、验收合格证明等佐证材料(加盖单位公章)。

4.信用及信誉要求
(1)供应商未被列入 “信用中国” 网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单;****政府采购严重失信联合惩戒名单。
(2)近 3 年内无违法违规执业记录、无行业主管部门行政处罚、无不良经营记录。
(3)本项目不接受联合体参与,不允许转包、分包本项目服务。

5.独立性与保密要求:严格恪守审计独立性准则,与医院无利益关联;承诺对审计过程中获取的所有财务数据、内部资料严格保密。

6.资料要求:须提供近1 个月内 “信用中国” 政府采购信用查询截图,加盖单位公章。

四、需提交的响应资料(加盖单位公章,一式4 份)

所有资料按以下顺序装订成册,统一密封装入文件袋,文件袋封面注明:项目名称、供应商全称、联系人及电话。

1.供应商单位简介、法定代表人身份证明复印件;

2.有效的营业执照、****事务所执业许可证复印件;

3.法定代表人授权委托书(委托代理人参与时提供)及代理人身份证复印件;

4.近3 年内同类审计业绩佐证材料(合同、验收报告等复印件);

5.针对本项目专项审计服务实施方案(含审计流程、时间计划、质量保障措施、信息保密措施、人员安排);

6.固定总价报价表(含人工、差旅、办公、税费、档案归档等全部费用明细,总价包干,后期不再追加任何费用);

7.服务承诺函(含服务周期、人员配置、质量承诺、保密承诺、验收配合、后续咨询服务等内容);

8.项目负责人及团队核心人员执业资格证书、从业经验证明材料;

9.无违法违规、无失信惩戒、审计独立性及不转包分包承诺函;

10.信用中国信用查询截图(近1 个月内);

11.其他补充证明材料。

五、资料提交时间、地点及联系方式

1.公告公示期:自本公告发布之日起5 个工作日。

2.资料接收时间:自公告发布之日起至2026 年 6 月 11日18:00 时止(仅工作日受理:上午 8:00—12:00,下午 15:00—18:00,周末、节假日不予受理),逾期递交的响应文件一律拒收。加急标书代写

3.提交地点:********办公室

4.业务联系人:何主任 联系电话:0772-****996

5.监督投诉部门
(1****监察室:0772-****384
(2)审计科:0772-****381
受理时间:工作日正常上班时间

六、评审规则及成交方式

1.评审小组:由医院专家库成员共3 人及****小组,按规定独立评审。

2.评审标准:响应文件满足本公告全部实质性资格、服务、时限要求的前提下,采用最低评标价法,报价最低的确定为第一成交候选人,依次类推。加急标书代写

3.废标情形
(1)递交有效响应文件的供应商不足 3 家的;加急标书代写
(2)所有供应商报价均超出最高限价的;
(3)所有响应文件均未满足公告实质性要求的;加急标书代写
(4)出现影响采购公正的违法违规行为的。

4.结果公示:成交候选人确定后,在医院内部公示3 个工作日,公示无异议后确定成交单位并下发成交通知书。

七、服务期限、付款方式及履约要求

1.服务期限:合同签订之日起7 个工作日内进场开展现场审计;30 个自然日内提交审计报告初稿;根据医院意见整改完善后,7 个工作日内出具正式审计报告及全套归档资料。法定节假日不计入工作日时限,可相应顺延。

2.付款方式:审计全部成果交付完毕、通过医院履约验收合格后,30 个工作日内一次性支付合同全款,无预付款。

3.履约验收:按本比价公告、国家审计准则、政府会计准则及后续签订的服务合同约定标准验收;验收不合格的,供应商须无偿整改、补充完善,直至验收合格。

4.逾期违约责任:供应商未按约定时限完成审计及资料交付的,每逾期1 日,按合同总价的 0.5‰支付违约金;逾期超过 15 日,医院有权单方终止合同,取****医院供应商黑名单。

八、其他约定事项

1.供应商提交的所有资料必须真实、合法、有效,若存在弄虚作假、伪造资质业绩等行为,一经查实立即取消参与及成交资格,列入本院永久**黑名单,报送行业主管部门追责。

2.本次比价不收取报名费、资料费,供应商参与本次比价产生的差旅费、资料编制费等所有成本费用自行承担。

3.本项目为固定总价包干报价,包含完成本项目全部工作所需人工、差旅、交通、办公、打印归档、税费、后续咨询等一切费用,****医院不再另行增加任何费用。

4.审计工作成果的著作权、使用权、归档所有权全部归****独有;供应商须严格履行永久保密义务,未经医院书面同意,不得****医院财务数据、业务资料及审计涉密信息。若发生泄密,须承担全部经济赔偿责任,并永久禁止参与本院所有采购项目。

5.本公告未尽事宜,由****负责解释;医院有权对公告进行澄清、补充,补充通知将另行告知所有已报名供应商。


附件: 2025年财务报表审计评审标准.docx

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2026 年 6 月1日

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