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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0972
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超威 40圈 蚊香/蚊香液 | 70 | 693.0 | 超威\40圈 | 验收通过 | |
| 2 | 超威 强力洁厕精500g 洁厕剂8瓶 | 10 | 400.0 | 超威\强力洁厕精500g | 验收通过 | |
| 3 | 立白 **柠檬1.5kg 洗洁精 | 10 | 149.0 | 立白/Liby\**柠檬1.5kg | 验收通过 | |
| 4 | 天堂 33886E 伞 | 10 | 700.0 | 天堂/PARADISE\33886E | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 BT927 卷筒纸 | 8 | 424.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT927 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 DT15150 抽纸 | 8 | 440.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15150 | 验收通过 | |
| 7 | 统一 老坛酸菜牛肉面 方便面/粉丝/米线 | 10 | 550.0 | 统一\老坛酸菜牛肉面 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 APYVT959 打印/复印纸 | 8 | 1360.0 | 晨光/M G\APYVT959 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 27016 文件夹 | 6 | 300.0 | 得力/deli\27016 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 LR20 普通干电池 | 50 | 980.0 | 南孚/NANFU\LR20 | 验收通过 | |
| 11 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 48元/件 24瓶 | 8 | 256.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 12 | FP1001 FGA富光保温壶玻璃内胆暖壶大容量热水瓶 | 6 | 270.0 | 富光\FP1001 | 验收通过 | |
| 13 | 打印/复印纸 得力3560打印纸复印纸 | 10 | 950.0 | 得力/deli\3560 | 验收通过 | |
| 14 | 好媳妇 LP-6701 平板拖把 | 4 | 276.0 | 好媳妇\LP-6701 | 验收通过 | |
| 15 | 雷达 杀虫气雾剂清香 灭鼠/杀虫剂 | 10 | 150.0 | 雷达/Raid\杀虫气雾剂清香 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 6893 马克笔 | 2 | 400.0 | 得力/deli\6893 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |