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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7344
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 中性笔 | 25 | 600.0 | 得力/deli\103 | 验收通过 | |
| 2 | 得力8553ES长尾夹 | 5 | 85.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力9864红色快干** | 20 | 360.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 4 | 得力固体胶 | 2 | 44.0 | 得力/deli\7091 | 验收通过 | |
| 5 | 得力22220笔记本 | 20 | 700.0 | 得力/deli\22220 | 验收通过 | |
| 6 | 得力回形针 | 5 | 75.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 7 | 得力55mm加厚PP文具盒 | 10 | 280.0 | 得力/deli\00120 | 验收通过 | |
| 8 | 得力订书机 | 2 | 48.0 | 得力/deli\0350 | 验收通过 | |
| 9 | 得力A4按扣透明文件袋 | 100 | 300.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 10 | 档案盒 | 10 | 200.0 | 晨光/M G\ADM92988 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |