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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2026001603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ARCN8249 250ml加厚型纸杯 9盎司一次性水杯 50只/袋 【10袋装/件】 | 晨光/M GARCN8249, | 件 | 2.00 | 97 | 194 |
| 2 | 晨光 ADM95369 ADM95369文件夹 板夹 | 晨光/M GADM95369, | 个 | 11.00 | 14 | 154 |
| 3 | 百利文 B0065 加宽手提文件袋 | 百利文B0065, | 只 | 2.00 | 48 | 96 |
| 4 | 宝克 PC1048 中性笔 | 宝克/BaokePC1048, | 盒 | 3.00 | 30 | 90 |
| 5 | 三木 MC55 档案盒 | 三木/SunwoodMC55, | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
| 6 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604, | 个 | 13.00 | 13 | 169 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周燚
联系电话: 151****4821
传真:
地址: **省**县仰阿莎街道校场一路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: