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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2610417
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超能 1.7kg 洗衣粉 多彩芸柔樱花香护色实惠装 洗衣液/洗衣粉 | 超能1.7kg | 袋 | 15.00 | 28 | 420 |
| 2 | 康铭 KM-6733 充电插电两用护眼台灯带笔筒 台灯 | 康铭KM-6733 | 个 | 5.00 | 69 | 345 |
| 3 | 富光 BJ008 邻舍日用奥斯汀保温杯300ml四色 保温杯 | 富光BJ008 | 个 | 10.00 | 35 | 350 |
| 4 | 晨光 AST97435 跳绳 | 晨光/M GAST97435 | 根 | 20.00 | 18 | 360 |
| 5 | 心相印 RW412 卷筒纸 | 心相印/Mind Act Upon MindRW412 | 提 | 1.00 | 15 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘爱国
联系电话: 155****3554
传真:
地址: ****市虹桥南路705号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: