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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M053********00206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33180 A4带孔文件夹 黑色 | 得力/deli33180 | 个 | 25.00 | 64.9 | 1622.5 |
| 2 | 狂神 KS5785 跳绳 黑色 | 狂神KS5785 | 根 | 40.00 | 30 | 1200 |
| 3 | 李宁 K2 羽毛球12只装 1筒 | 李宁/LiningK2 | 筒 | 4.00 | 90 | 360 |
| 4 | 狂神 NL8606 5号篮球 | 狂神NL8606 | 个 | 5.00 | 100 | 500 |
| 5 | 狂神 KS1264 足球5号 | 狂神KS1264 | 个 | 5.00 | 78 | 390 |
| 6 | 娃哈哈 596ml*24瓶 纯净水饮用水 | 娃哈哈596ml*24瓶 | 箱 | 10.00 | 36 | 360 |
| 7 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 洗手液300g/瓶 | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液 | 瓶 | 30.00 | 10 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 漆工小学后勤采购
联系电话: ****933****
传真:
地址: ****小学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县弋****车站停车场2栋11-12号
附件信息: