明光市公安局关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年06月05日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****4575

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年6月5日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 K35 黑 中性笔 5 125.0 晨光/M G\K35 黑 验收通过
2 得力 3724 DVD 刻录 光盘 光碟 2 200.0 得力/deli\3724 验收通过
3 公牛 GN-218 3M 公牛/BULL GN-218 3M 多功能插座 插排 1 80.0 公牛/BULL\GN-218 3M 验收通过
4 晨光 AYZ97525 印油 印泥 ** 5 40.0 晨光/M G\AYZ97525 验收通过
5 得力 不干胶便利贴便签纸标签贴纸自粘性标贴 贴纸 4 22.0 得力/deli\7180 验收通过
6 晨光 AJD97351 双面胶带 2 20.0 晨光/M G\AJD97351 验收通过
7 得力 5623 档案盒 10 130.0 得力/deli\5623 验收通过
8 得力 9832 书架 文件架 2 140.0 得力/deli\9832 验收通过
9 晨光 AKR67K07 中性 笔芯 5 100.0 晨光/M G\AKR67K07 验收通过
10 晨光 APYE7T73 笔记本 11 275.0 晨光/M G\APYE7T73 验收通过
11 得力 5349 文件夹 10 150.0 得力/deli\5349 验收通过
12 得力 5901 文件夹 10 260.0 得力/deli\5901 验收通过
13 得力 33089 别针/回形针/大头针 2 22.0 得力/deli\33089 验收通过
14 南孚 LR6-12B 5号电池 2 60.0 南孚/NANFU\LR6-12B 验收通过
15 得力 30249 胶带 2 36.0 得力/deli\30249 验收通过
16 得力 8552ES 长尾夹 2 60.0 得力/deli\8552ES 验收通过
17 得力 8554ES 票夹/长尾夹 2 32.0 得力/deli\8554ES 验收通过
18 西玛(SIMAA) 通用版差旅费用报销单 210*114mm 10本/包 50页/本 2 32.0 无品牌\210*114mm 验收通过
19 得力 7093 胶棒 1 45.0 得力/deli\7093 验收通过
20 晨光 ASSN2247 剪刀 2 44.0 晨光/M G\ASSN2247 验收通过
21 晨光 记事本 5 130.0 晨光/M G\APYJQ411A5 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 胡荣鑫





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