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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4575
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 5 | 125.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3724 DVD 刻录 光盘 光碟 | 2 | 200.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-218 3M 公牛/BULL GN-218 3M 多功能插座 插排 | 1 | 80.0 | 公牛/BULL\GN-218 3M | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AYZ97525 印油 印泥 ** | 5 | 40.0 | 晨光/M G\AYZ97525 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 不干胶便利贴便签纸标签贴纸自粘性标贴 贴纸 | 4 | 22.0 | 得力/deli\7180 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AJD97351 双面胶带 | 2 | 20.0 | 晨光/M G\AJD97351 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5623 档案盒 | 10 | 130.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9832 书架 文件架 | 2 | 140.0 | 得力/deli\9832 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AKR67K07 中性 笔芯 | 5 | 100.0 | 晨光/M G\AKR67K07 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 APYE7T73 笔记本 | 11 | 275.0 | 晨光/M G\APYE7T73 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5349 文件夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5349 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5901 文件夹 | 10 | 260.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 | 2 | 22.0 | 得力/deli\33089 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 LR6-12B 5号电池 | 2 | 60.0 | 南孚/NANFU\LR6-12B | 验收通过 | |
| 15 | 得力 30249 胶带 | 2 | 36.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8552ES 长尾夹 | 2 | 60.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 2 | 32.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 18 | 西玛(SIMAA) 通用版差旅费用报销单 210*114mm 10本/包 50页/本 | 2 | 32.0 | 无品牌\210*114mm | 验收通过 | |
| 19 | 得力 7093 胶棒 | 1 | 45.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 ASSN2247 剪刀 | 2 | 44.0 | 晨光/M G\ASSN2247 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 记事本 | 5 | 130.0 | 晨光/M G\APYJQ411A5 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |