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****关于文具套装/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于文具套装/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:排依祖拉﹒赛提瓦地
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652801
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市
采购单位联系人和联系方式:排依祖拉﹒赛提瓦地:138****2631
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****50726
采购单位预算编码:991002
三、成交信息
成交日期:2026年6月5日
总成交金额(元):8534.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********花园2栋2层4单元202室 | 8534.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 蓝琦 书包 双肩包 文具套装/礼盒 | 蓝琦/L | 书包 | 35 | 68.0 | 2380.0 | |
| 2 | 晨光 橡皮 推拉橡皮 财务证明用品 | 晨光/M G | 推拉橡皮 | 35 | 3.0 | 105.0 | |
| 3 | 记事本 笔记本 账本/账册 | 其他家 | 记事本 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
| 4 | 国产 涂改液 财务证明用品 | 国产 | 涂改液 | 65 | 5.0 | 325.0 | |
| 5 | 国产 文具套装/礼盒 排刷 | 国产 | 排刷 | 50 | 4.5 | 225.0 | |
| 6 | 马利 文具套装/礼盒 排笔 | 马利/Marie's | 排笔 | 36 | 26.0 | 936.0 | |
| 7 | 宜之选 连卷袋/桌面清洁套装 | 宜之选 | 连卷袋 | 33 | 15.0 | 495.0 | |
| 8 | 得力 财务证明用品 转笔刀 | 得力/deli | 转笔刀 | 35 | 8.5 | 297.5 | |
| 9 | 光达 装扮用品 气球 | 光达 | 气球 | 4 | 16.0 | 64.0 | |
| 10 | 一美 装扮用品 卡通玩偶 | 一美 | 卡通玩偶 | 35 | 6.0 | 210.0 | |
| 11 | 星光 装扮用品 气球 | 星光 | 气球 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 12 | 得力 活页替芯 奖状纸 | 得力/deli | 奖状纸 | 50 | 1.5 | 75.0 | |
| 13 | 旅行便携装备 娃哈哈矿泉水 | 娃哈哈 | 矿泉水 | 5 | 36.0 | 180.0 | |
| 14 | 得力 财务证明用品 铅笔 | 得力/deli | 铅笔 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 15 | 彩琦 桌面拼图系列 文具套装/礼盒 拼图 | 彩琦 | 桌面拼图系列 | 35 | 12.0 | 420.0 | |
| 16 | 狂神 沙包 | 狂神 | 沙包 | 8 | 2.5 | 20.0 | |
| 17 | 晨光 G-5 财务证明用品 中性笔芯 按动笔芯 | 晨光/M G | G-5 | 40 | 0.8 | 32.0 | |
| 18 | 晨光 6901 财务证明用品 中性笔 | 晨光/M G | 6901 | 40 | 4.5 | 180.0 | |
| 19 | 晨光 57901 财务证明用品 中性笔 直液中性笔 | 晨光/M G | 57901 | 35 | 36.0 | 1260.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: