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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0400
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 80 | 480.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 80 | 480.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 竹纸杯 纸杯 | 40 | 760.0 | 妙洁/magic\竹纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 | 48 | 768.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 5 | 爱特福 家居消毒液 | 90 | 585.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9017 电子温湿度计 | 1 | 50.0 | 得力/deli\9017 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |