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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2147
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 23212 记事本 | 10 | 120.0 | 得力/deli\23212 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6009-S 剪刀 | 2 | 10.0 | 得力/deli\6009-S | 验收通过 | |
| 3 | 得力 P00018 回形针 | 20 | 30.0 | 得力/deli\P00018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 33511 档案盒 | 24 | 168.0 | 得力/deli\33511 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8554ES 长尾夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 6 | 清风 360张*6包 软抽 | 16 | 176.0 | 清风/qingfeng\360张*6包 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 33514 中性笔 | 2 | 36.0 | 得力/deli\33514 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3724 光盘 | 1 | 95.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8566 长尾夹 | 5 | 40.0 | 得力/deli\8566 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 A116 中性笔 | 5 | 45.0 | 得力/deli\A116 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 铆管 | 1 | 79.0 | 得力/deli\3847 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5522 文件袋 | 20 | 40.0 | 得力/deli\5522 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |