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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 18750 垃圾袋 | 20 | 500.0 | 得力/deli\18750 | 验收通过 | |
| 2 | 一次性手套 | 5 | 75.0 | 无品牌\一次性手套 | 验收通过 | |
| 3 | 扫把 簸箕套装 | 2 | 40.0 | 无品牌\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 5 | 22.5 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 5 | 威猛先生 洁厕液480 洁厕剂 | 5 | 32.5 | 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液480 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 Z7503 打印/复印纸 | 5 | 900.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7757 彩色复印纸 | 10 | 120.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |