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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********264202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 美销宝 NKW220 文件袋 | 美销宝NKW220 | 包 | 200.00 | 15 | 3000 |
| 2 | 得力 DP714 订书钉 | 得力/deliDP714 | 盒 | 101.00 | 5 | 505 |
| 3 | 法拉蒙 FLM-PZB-21070 记事本 | 法拉蒙/FARAMONFLM-PZB-21070 | 本 | 70.00 | 16 | 1120 |
| 4 | 得力 408368 替芯/铅芯 中性笔芯 | 得力/deli408368 | 盒 | 58.00 | 10 | 580 |
| 5 | 晨光 AGPJ7203 中性笔 | 晨光/M GAGPJ7203 | 盒 | 126.00 | 10 | 1260 |
| 6 | 得力 33441 档案盒 文件盒 | 得力/deli33441 | 个 | 300.00 | 5 | 1500 |
| 7 | 晨光 ADG98189 电子计算器 | 晨光/M GADG98189 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 8 | 财务证明用品 票据粘贴单 | 无品牌票据粘贴单 | 本 | 130.00 | 10 | 1300 |
| 9 | 得力 3476 单据/收据/凭证 收款收据 | 得力/deli3476 | 本 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 10 | 齐心 EB403 票夹/长尾夹 票据夹 | 齐心/ComixEB403 | 个 | 400.00 | 5 | 2000 |
| 11 | 多利博士 文稿纸/草稿纸 稿纸 | 多利博士稿纸 | 包 | 20.00 | 11 | 220 |
| 12 | 得力 0037 回形针座/盒 回形针 | 得力/deli0037 | 盒 | 101.00 | 2 | 202 |
| 13 | 晨光 ABS916K7 订书机 | 晨光/M GABS916K7 | 个 | 18.00 | 20 | 360 |
| 14 | 绘威 LD2410大容量 连续供墨系统 打印机墨 | 绘威LD2410大容量 | 个 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 15 | 添彩 TC-TN283Y 硒鼓 | 添彩TC-TN283Y | 盒 | 30.00 | 85 | 2550 |
| 16 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 盒 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 17 | 得力 DLSX-33475 中性笔 | 得力/deliDLSX-33475 | 盒 | 20.00 | 60 | 1200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘子华
联系电话: 189****7776
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: