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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5935
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 惠普 3YM15AA/915 墨盒 | 4 | 360.0 | 惠普/HP\3YM15AA/915 | 验收通过 | |
| 2 | 惠普 3YM22AA/915xl 墨盒 | 4 | 600.0 | 惠普/HP\3YM22AA/915xl | 验收通过 | |
| 3 | 沁园 T-O5470 饮水机 | 1 | 695.0 | 沁园/TRULIVA\T-O5470 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 16 | 240.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552S 票夹/长尾夹 | 5 | 120.0 | 得力/deli\8552S | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33052 PU/PVC笔记本 | 30 | 780.0 | 得力/deli\33052 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 77790 剪刀 | 5 | 70.0 | 得力/deli\77790 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 SF300 中性笔 | 5 | 130.0 | 得力/deli\SF300 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5683 档案盒 | 50 | 500.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 22800 记事本 | 30 | 1140.0 | 得力/deli\22800 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 VR30 修正液/修正带/修正贴 | 20 | 100.0 | 得力/deli\VR30 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 SF100 中性笔 | 5 | 125.0 | 得力/deli\SF100 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7091 胶棒 | 24 | 48.0 | 得力/deli\7091 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |