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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5960
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清风 B338C3N 抽纸 | 1 | 244.8 | 清风/qingfeng\B338C3N | 验收通过 | |
| 2 | 昱联 AS528 128G/256G/512G固态硬盘 | 1 | 480.0 | 昱联\AS528 | 验收通过 | |
| 3 | 娃哈哈 纯净水矿泉水 | 2 | 70.0 | 娃哈哈\纯净水 | 验收通过 | |
| 4 | 娃哈哈 纯净水矿泉水 | 10 | 450.0 | 娃哈哈\纯净水 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 装订管/ 垫片 | 1 | 130.0 | 得力/deli\3885 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 白板/白板擦/板架 | 1 | 47.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |