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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5740
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 钢丝球 刷锅清洁球 1包2颗装 | 13 | 45.5 | 妙洁/magic\1包2颗装 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3753 金属U盘32GU盘 | 1 | 50.0 | 得力/deli\3753 | 验收通过 | |
| 3 | 访客 整理箱85L | 5 | 375.0 | 访客/FK\收纳箱 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 6615 牛皮信封 5号信封 100张 | 4 | 20.0 | 西玛/simaa\6615 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 丝柔亲肤 4层 120抽 3包 M码 抽纸 卫生纸巾 平板卫生纸 | 20 | 196.0 | 清风/qingfeng\卫生纸 | 验收通过 | |
| 6 | 美家日记 30*30cm AB面抹布大号擦车毛巾 擦玻璃毛巾 | 25 | 100.0 | 美家日记\30*30cm | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |